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探索创新发展中的央行内审  人民银行内审理论与实务研讨获奖论文集

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经济

  • 购买点数:15
  • 作 者:陈自川主编
  • 出 版 社:北京:中国金融出版社
  • 出版年份:2004
  • ISBN:7504934976
  • 标注页数:454 页
  • PDF页数:468 页
图书介绍:本书为中国人民银行开展内审理论与实务研讨活动的结晶,共包含获奖论文64篇,对人民银行内审工作的理论与实务的一系列问题进行了探讨。

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图书介绍

我国中央银行内部审计的现状及发展取向&朱正平 占再清 杨子英 1

现行中国内部审计准则与IIA内部审计实务标准的比较研究——兼论我国央行内部审计与国际惯例接轨的战略举措&中国人民银行荆州市中心支行课题组 13

人民银行内审工作存在的主要问题、难点及对策&刘少顺 24

对内审同级监督有效性问题的探讨&程福垒 李连勇 34

中央银行内审工作的调整对策&陶维斌 46

人民银行内审工作存在的主要问题及对策&辛淑霞 55

积极探索 开拓创新 提高全面审计工作质量&陈忠瑜 59

推进人民银行内部审计与国际惯例接轨的思考&张新潭 陈鸿富 张必英 63

人民银行管理审计初探&刘立军 71

浅谈如何加强基层人民银行的内审工作&焦国柱 谢荣珍 82

国家审计、社会审计、内部审计在金融监管体系中的作用及如何形成监管合力之研究&中国人民银行武汉分行营业管理部课题组 87

对人民银行内部审计发挥作用的内部结构和外部环境实证研究&杨小希 李勇 103

对人民银行内审同级监督工作的几点思考&中国人民银行南京分行内审处课题组 112

基层人民银行内部审计误区及改革方向初探&李中玉 孙占伟 119

人民银行内审“监督同级”职能的定位和发挥&任红梅 125

关于人民银行内审工作实现“三个转变”的思考&王中佳 祖明 盛辉 132

刍议强化人民银行内审工作专业化、规范化、制度化建设&岳润万 张彩兰 138

影响当前内审工作有效性的主要制约因素及建议&赵燕 143

浅谈内审工作制度化、专业化、规范化&宋友鸿 黄秀丽 148

浅析央行内审工作&金庆鹏 154

人民银行实施有效同级监督的实证分析&王晓东 160

县级央行内审同级监督的成效、难点及对策&张立忠 闫汝辉 169

中央银行内部控制评价工作初探&高睿 175

探索中央银行内审监督评价的途径&中国人民银行绥化市中心支行内审科调研组 181

建立内审控制与评价信息化系统的构想&中国人民银行九江市中心支行内审科课题组 190

建立系统性内审监督模式 构造再监督运行新机制&周发森 符夫之 199

人民银行内控建设及其监督评价&师学礼 王克领 苏红亚 207

对中央银行实施内控评价的探讨&郑曼丽 时华伟 215

关于建立基层央行内部控制评价模式的思考&崔临萍 222

试论人民银行内部控制的评价体系&徐冬冬 229

基层人民银行内部控制评审的实践、难点及对策&王予蒙 李雪冰 235

加强内部控制建设 促进人民银行更好履行中央银行职责——关于辖内人民银行系统内控建设情况的调查报告&中国人民银行南京分行内审处课题组 242

基层央行内控建设问题探析及深化策略&中国人民银行淮安市中心支行课题组 251

对内控制度建设的几点思考&臧荣芳 259

利用信息技术提高内审工作的质量和效率&中国人民银行上海分行内审处课题组 263

浅谈基层央行信息技术审计的难点及对策&高泉 273

加快审计手段现代化建设 促进内审工作水平提高&中国人民银行南京分行内审处课题组 277

由信息系统审计点击央行内审创新&祁小玲 284

人民银行计算机辅助审计初探&中国人民银行安庆市中心支行内审科课题组 291

人民银行信息系统内部控制的审计评价初探&丁保明 刘海林 299

加强人民银行内审信息化建设的思考&张传玲 306

金融信息化时代央行内部审计手段现代化面临的挑战与构想&中国人民银行镇江市中心支行课题组 311

IT审计——人民银行内审工作的新挑战&海云桃 孙予伟 320

信息技术审计浅谈&罗祥 328

加快人民银行内审业务信息化建设的思考&史可山 陈崇跃 黄俊莉 林文 334

计算机审计技术浅议&肇鑫 342

中央银行领导干部离任审计工作中存在的问题与对策&中国人民银行盐城市中心支行内审科课题组 347

关于对领导干部离任审计工作的若干思考&王英慧 周红涛 李军强 352

离任审计若干问题探讨&中国人民银行九江市中心支行内审科调研组 359

浅谈离任审计与经济责任审计的关系&骆成莉 366

领导干部离任审计工作理论与实务初探&董丽华 372

领导干部离任审计与经济责任审计:比较和借鉴&陈震宇 377

完善人民银行系统领导干部离任审计刍议&黎州忠 刘举达 383

人民银行领导干部实施任期责任审计势在必行&邢英礼 390

我国央行内部审计风险分析与管理策略&中国人民银行南京分行内审处课题组 395

中央银行内部审计风险研究&中国人民银行盐城市中心支行内审科课题组 403

浅谈人民银行内部审计风险及对策&魏新建 411

风险管理与内审实践&纪现玉 417

漫谈人民银行内部审计风险及其规避策略&宋且生 422

论中央银行内部审计成果的管理与应用&步国强 谢振忠 427

浅谈内审报告中经常出现的问题及解决办法&李尚义 434

开展内审非现场监督的若干思考&李敏 439

如何有效促进内审监督与人事管理工作有机结合&中国人民银行海口中心支行内审处课题组 445

基层央行内审成果运用情况浅析&周波 柴亮 449

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