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    陈继红,杨娟主编2015 年出版370 页ISBN:9787506847896

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  • 中国审计研究报告 2014

    审计审计研所2015 年出版643 页ISBN:9787511924193

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    郭强华著2015 年出版219 页ISBN:9787308150569

    本专著较系统地研究了我国上市公司社会责任审计的内容、方法和程序,总结了国际集团公司社会责任审计案例,是迄今为止国内第一本上市公司社会责任审计研究专著,为会计师事务所从事上市公司社会责任审计,提供了方...

  • 军队院校内部审计操作指南

    丁红等编2015 年出版183 页ISBN:9787121258947

    本书共十章,前三章是综合性研究,介绍了军队院校内部审计的概念、特点、职能、职权以及审计依据和审计文书内容和格式;后面七章,分类介绍了军队院校开展的经济责任审计、基本建设审计、采购预算审计审计类型的...

  • 中国资本市场审计成败的案例探析

    王杏芬编著2015 年出版252 页ISBN:9787550416871

    本书立足于最近四年来我国资本市场审计工作的实际,以注册会计师进行的年度报告审计(含财务报表审计和内部控制审计)为主线,按照审计理论的逻辑顺序编写,分为业务承接、会计责任与审计责任、审计程序与技术、上市...

  • 小微零售企业会计、纳税、审计一本通

    孙蕾蕾编著2015 年出版241 页ISBN:9787515909677

    本书依据《小企业会计准则》编写,本着紧密结合实战的原则,用凝练的语言,配以清晰明了的插图,深入浅出地展示小微零售企业会计核算的各个方面。针对工作中可能出现的各种情景,一步一步讲解应对和处理流程,轻松扫.....

  • 增值 集团公司内部审计实务与技巧

    梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027

    本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...

  • 审计与内部控制系列 内部控制设计与评价

    李凤鸣主编2015 年出版303 页ISBN:9787309116908

    本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。...

  • 审计学原理 第19版

    惠廷顿等著2015 年出版592 页ISBN:9787300220086

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