当前位置:首页 > 2004年审计署审计科研所编相关PDF电子书下载
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信息化环境下企业审计的技术方法
《企业审计制度方法与技术建设》课题组编著2011 年出版154 页ISBN:9787511908490本书为审计署企业审计司在充分借鉴我国计算机审计理论研究成果,深入总结近年来企业计算机审计实践的基础上主持编写的。全书分为四个部分:一为概述;二为企业数据采集整理;三为信息化环境下企业审计数据分析方法...
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关于会计师事务所强制轮换潜在影响的法定研究 中英文本
美国审计总署发布;中国注册会计师协会组织翻译2004 年出版229 页ISBN:7500571054本书探讨会计师事务所的强制轮换制度对行业发展的影响。
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《中国注册会计师独立审计准则》问题解答 第4辑
中国注册会计师协会独立审计准则组编著2001 年出版148 页ISBN:7500553110本书包括《独立审计具体准则第25号——会计估计》问题解答;《独立审计实务公告第1号——验资》问题解答;《独立审计实务公告——银行间函证程序》问题解答等。 ...
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足迹 贵阳师范高等专科学校26年科研成果汇览
《足迹:贵阳师范高等专科学校26年科研成果汇览》编委会编2004 年出版725 页ISBN:7806505334本书是一本记载贵阳师专教师26年的部分科研成果的论文集,分为哲学类、文学类、教育学类、专著类、教材类、文学作品类、译著类。
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
李士振责任编辑;企业内部审计编审委员会2019 年出版476 页ISBN:9787115514097本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...
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管理控制和信息技术 第2版 国际注册内部审计师CIA考试指定辅导用书
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2003 年出版521 页ISBN:7500565674本书的内容就审计业务中信息技术、经营、计划、效率性审计、财务审计、合理性审计进行了详细介绍,就经营目标和风险控制、舞弊及预防的方面进行了阐述讲解,并附有解题思路。...
