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审计署重点科研课题研究报告 2014-2015
中国审计学会编2016 年出版389 页ISBN:9787511925879本书以案例为基础,以问题为导向,立足实务,全面总结、提炼了公共投资审计实践中积累的宝贵经验和做法。本书主要内容包括10个专题,即投资决策审计、基本建设程序审计、基本建设财务审计、工程招标投标审计、工程...
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审计门诊 财经管理常见病多发病及其诊疗
浦东新区审计局编2010 年出版157 页ISBN:9787807405283本书介绍了审计方面的基础性知识,并针对财经管理方面的常见病、多发病,收集、整理了一些案例。其主要特点是:1.形式生动,图文并茂,通俗易懂,可为非专业人士所使用借鉴;2.内容严谨,对案例中的违法违纪行为的表......
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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014
中国内部审计协会编2015 年出版416 页ISBN:9787511923318本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科...
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2016年中国财经审计法规选编 第19册
《中国财经审计法规选编》编辑部编2016 年出版124 页ISBN:9787511926128本书收集选编了国务院及国务院办公厅、财政部、国家机关事务管理局、中直机关事务管理局、国务院国有资产监督管理委员会、国家新闻出版广电总局、国家知识产权局、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、国...
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中国财经审计法规选编 2006年 第5册
《中国财经审计法规选编》编辑部2006 年出版127 页ISBN:7801698436本书收集最新颁布的法律法规内容涉及综合、会计审计、金融、经贸、行政事业、社会保障、基建、税务等方面法规。
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日本内部控制评价与审计准则
日本企业会计审计会发布著2007 年出版128 页ISBN:7811222108本书介绍了日本《关于财务报告内部控制评价与审计准则以及财务报告内部控制评价与审计实施准则的制定(意见书)》、日本《财务报告内部控制评价与审计准则》、日本《财务报告内部控制评价与审计实施准则》的相...
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中国审计学会2015年度合作课题研究报告选编
中国审计学会编2016 年出版403 页ISBN:97875119262342015年,中国审计学会与多省市审计学会和审计署驻地方特派办理论研究会,合作进行了审计全覆盖课题研究和财政决算草案审计课题研究。合作研究课题完成后,中国审计学会组织了课题研究成果的交流。为了推动课题研...
