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泉之源 审计理论与实务
胡澜主编2009 年出版385 页ISBN:9787216060646本书收录了鄂州市审计局2008年“审计法规学习年”活动中全局干部撰写的讲课稿40余篇和相关活动资料,内容涉及审计理论、审计实物、审计创新的探索等。...
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舞弊风险评估 设计舞弊审计方案
(美)佛纳著2009 年出版172 页ISBN:9787511900456本书展示了如何利用包含舞弊计划、舞弊隐瞒策略、时机和对于组织独特的舞弊动机等舞弊风险分析战略来建立舞弊模型。
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审计学 一种整合方法
阿尔文·A·阿伦斯(AlvinA.Arens),兰德尔·J·埃尔德(RandalJ.Elder),马克·S·比斯利(MarkS.Beasley)著2009 年出版637 页ISBN:9787300101590本书主要关注财务报表审计和财务报告内部控制审计的审计决策过程。
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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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