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  • 审计

    王杏芬主编2013 年出版359 页ISBN:9787514117745

    真实、可靠相关的财务会计信息是决定一个社会能否健康持续发展的重要前提和决策依据。审计是保证这一前提持续成立的制度安排和重要装置。诚如恩格斯所言,社会越发展,审计越重要。然而,上述目标的达成都离不...

  • 审计

    李秀枝,陈韶君,刘建勇主编2013 年出版319 页ISBN:9787111414568

    本书以注册会计师财务报表审计为主线,深入细致地介绍审计相关理论和技能的重点内容,兼顾国家审计、内部审计和注册会计师审计的相关内容,力求做到体系合理,重点突出,知识全面。本书的适用对象:高等院校会计、审.....

  • 舞弊审计

    李华主编2013 年出版245 页ISBN:9787511916525

    本书是南京审计学院的特色教材,扎根于中国的舞弊审计实践,借鉴国际审计界舞弊审计的理论和实践经验,总结南京审计学院近30年的审计教学实践。全书分七章,从舞弊审计概述、舞弊审计理论、舞弊审计准则、舞弊审计...

  • 独立审计对公代理成本的研究

    谢盛纹著2013 年出版166 页ISBN:9787565411465

    本研究基于我国特定政治经济环境,从审计质量、管理层代理成本、控股股东代理成本以及债务代理成本等视角,对审计行业专门化的作用进行实证研究。...

  • 审计案例:一种互动学习方法 第5版

    马克·S·比斯利等著;张立民等译2013 年出版369 页ISBN:

  • 教育审计管理规范

    周庆西著2013 年出版381 页ISBN:9787310041862

    本书以教育审计管理实务为主要内容,包括教育审计概述、教育审计程序、教育审计文书、教育审计案卷、教育审计质量、教育审计评估以及相关法规等基本内容。在这本书的框架中,以《中国内部审计准则》为指导,以《...

  • 内部控制审计

    姚刚著2013 年出版207 页ISBN:9787509548653

    本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上,将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价审计结论形成等方...

  • 审计实务

    张军平编著2013 年出版237 页ISBN:9787302308607

    本书在统筹兼顾学生的认知规律和审计工作过程系统化课改理念基础上,借鉴注册会计师和初级审计师的职业资格标准,搭建以注册会计师通用目的编制基础的财务报表审计为核心的学习平台,设计了10个学习项目,每个学习...

  • 审计手记

    李星吾著2013 年出版385 页ISBN:9787548709206

    本书是作者继《审计漫谈》、《专项审计调查》两部专著出版之后的又一部力作。本书共分理论研究、工作探讨、观察思考、案例评点、业务课堂五个部分,收集的大都是作者近10年来在国家、省市级报刊杂志上已公开...

  • 审计风采

    岳阳市审计学会编2013 年出版300 页ISBN:9787548709190

    本书由珍贵瞬间、纪实报道、人物风采、一线传真、特色工作五个部分组成,共20万字。作者利用工作之余,多方收集和整理审计信息宣传方面的珍贵历史图片和资料,认真审视审计发展轨迹和规律,精心提炼工作经验和成果...

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