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  • 审计

    王振秀,洪荭主编2017 年出版256 页ISBN:9787564226152

    本书依据财政部颁布的最新审计准则和应用指南以及中国注册会计师协会制定和发布的相关指南编写,中间大量引用注册会计师审计案例,主要内容分为三个组成部分:第一部分,审计规范,包括审计职业、审计职业规范、注册...

  • 审计学 第2版

    陈少勇,刘会芬编著2017 年出版306 页ISBN:9787121320866

    本书系统地介绍了审计学的基本理论、原理与方法,充分反映了审计在我国的最新实践,并很好地和最新的《企业会计准则》和《注册会计师审计准则》相一致,体现了编者对审计理论和实践的感悟和认知。全书分为五篇十...

  • 内部审计流程操作规范

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963

    《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 中国医师协会超声医师分会指南丛书 中国肌骨超声检查指南

    中国医师协会超声医师分会编著2017 年出版168 页ISBN:9787117242370

    超声医学诊断检查指南丛书共5册,包括《血管与浅表器官超声诊断检查指南》、《妇科超声诊断检查指南》、《超声造影检查指南》、《介入超声应用指南》、《肌骨超声诊断检查指南》。编写团队由国内超声医学各...

  • 互联网金融审计 新科技-新金融-新审计

    梁力军著2017 年出版240 页ISBN:9787568234344

    互联网金融是金融创新和科技创新有机结合的新生事物,新兴的金融业务模式、金融产品、金融服务和金融工具日新月异。由于互联网技术创新的未知性、网络的开放性、技术创新的快速性和交易的虚拟性,使得互联网金...

  • 内部审计 让虚假数字无处藏身

    陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843

    全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...

  • 内部审计流程操作规范(汇编)

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963

    《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 审计 第4版

    邓川编著2017 年出版324 页ISBN:9787565428661

    本教材共15章。第1至3章主要阐述审计需求与发展、审计职业规范与责任;第4章主要阐述财务报表审计目标及其实现;第5至7章主要阐述审计计划、风险评估与风险应对;第8章主要阐述审计抽样及其运用;第9至13章主要阐...

  • 绩效审计方法

    郑石桥主编2017 年出版239 页ISBN:9787565426230

    虽然各国绩效审计呈现不同的特色,但是,总体来说,20世纪70年代以来,绩效审计已经成为各国国家审计的重心,经济性、效率性和效果性是绩效审计的核心内容。我国自1983年我国建立社会主义审计制度至今,政府绩效审计从...

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