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  • 审计学 第2版

    陈少勇,刘会芬编著2017 年出版306 页ISBN:9787121320866

    本书系统地介绍了审计学的基本理论、原理与方法,充分反映了审计在我国的最新实践,并很好地和最新的《企业会计准则》和《注册会计师审计准则》相一致,体现了编者对审计理论和实践的感悟和认知。全书分为五篇十...

  • 内部审计流程操作规范

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963

    《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 互联网金融审计 新科技-新金融-新审计

    梁力军著2017 年出版240 页ISBN:9787568234344

    互联网金融是金融创新和科技创新有机结合的新生事物,新兴的金融业务模式、金融产品、金融服务和金融工具日新月异。由于互联网技术创新的未知性、网络的开放性、技术创新的快速性和交易的虚拟性,使得互联网金...

  • 内部审计 让虚假数字无处藏身

    陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843

    全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...

  • 内部审计流程操作规范(汇编)

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963

    《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 审计 第4版

    邓川编著2017 年出版324 页ISBN:9787565428661

    本教材共15章。第1至3章主要阐述审计需求与发展、审计职业规范与责任;第4章主要阐述财务报表审计目标及其实现;第5至7章主要阐述审计计划、风险评估与风险应对;第8章主要阐述审计抽样及其运用;第9至13章主要阐...

  • 绩效审计方法

    郑石桥主编2017 年出版239 页ISBN:9787565426230

    虽然各国绩效审计呈现不同的特色,但是,总体来说,20世纪70年代以来,绩效审计已经成为各国国家审计的重心,经济性、效率性和效果性是绩效审计的核心内容。我国自1983年我国建立社会主义审计制度至今,政府绩效审计从...

  • 中国国家审计准则变迁研究

    王彪华著2017 年出版179 页ISBN:9787511927101

    本书采用规范研究和比较研究相结合,建立起准则变迁的研究框架。通过对国家审计准则的定位和作用、发展变化、实践应用等方面研究成果的国内外文献回顾,并对国家审计准则的内涵及作用、制度变迁的内涵及形式等...

  • 审计信息化

    陈伟编著2017 年出版259 页ISBN:9787040487862

    本书是高等学校会计学与财务管理专业系列教材之一。本书系统地分析了审计信息化的理论及应用,主要内容包括:审计信息化基础、电子数据审计、信息系统审计审计信息化准则与规范、审计信息化发展前沿、审计信...

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