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  • 审计

    敖世友,张黎明,陈倩著2017 年出版343 页ISBN:9787569012651

    本书是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导...

  • 审计

    刘成立,伦旭峰,史玉贞主编2017 年出版324 页ISBN:9787565426223

    本书根据《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的规定,结合现代审计理论和实践的新成果,介绍审计的基本知识、注册会计师审计的基本理论和基本方法,以及财务报表审计实务,本着理论分析实务化的原则,以财...

  • 教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 审计 第2版

    陈汉文主编;廖义刚,张玲副主编2017 年出版253 页ISBN:9787300250564

    本书整体框架结构分为审计原理与实务两部分。审计理论部分先简单介绍审计的产生与发展,从中得出审计的定义,再介绍审计规范(审计职业道德与审计行为准则等)以及审计责任,然后逐一介绍审计的基本理论:管理层认定...

  • 注册会计师全国统一考试专用教材 审计

    注册会计师全国统一考试研究中心编著2017 年出版442 页ISBN:7115439413

  • 全国会计领军人才丛书 审计系列 北京市会计类专业群(改革试点)建设教材 审计案例与实训 第2版

    李晓慧编著2017 年出版286 页ISBN:9787300246673

    本书是与主教材《审计学:案例与实训》配套的案例与实训教程,与主教材、学习指导书成为一个整体,相互配套使用。本书根据主教材的章节,每章配套案例与实训两部分,可以满足案例和实训教学的要求。本书第一版得到了...

  • 内部审计

    王宝庆,张庆龙主编2017 年出版219 页ISBN:9787565426162

    本书介绍内部审计的基本含义、内容、相关概念、历史演变及发展,以及开展单位内部审计的意义;介绍相应的财经法规审计法规;介绍内部审计的工作程序,组织实施各项程序所必备的知识和必要技能;介绍部门、单位内部...

  • 审计证据 理论与实务

    邹子霖编著2017 年出版245 页ISBN:9787542953520

    本书主要介绍了民事证据理论在审计证据方面的运用、内部控制规范在企业中执行时应存在的业务证据、注册会计师实施审计程序获取审计证据等内容。最后,本书结合以上论述,对三个案例进行审计证据的运用进行综合...

  • 审计习题与案例

    傅胜主编;曲明副主编2017 年出版359 页ISBN:9787565426049

    为了方便教学和学生自我测试,本书按《审计》(精编版)教材的章节顺序进行编排。各章主要内容包括:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;重点与难点解析;练习题(包括判断题、单项择题、多项择题、分析......

  • 中国审计发展报告 经验探索、制度建构、公告概览和前景展望 2016

    南京审计大学编著2017 年出版342 页ISBN:9787505139954

    中国审计发展报告(2016)-经验探索、制度建构、公告概览和前景展望》聚焦我国政府审计在2016年的发展,定位于两个角度,一是描述我国政府审计在2016年的发展状况;二是在此基础上,对未来的发展趋势做一简要展望,同....

  • 审计理论与实务

    崔飚,李传彪主编;张淑慧,喻建红副主编2017 年出版335 页ISBN:9787115443267

    本教材以注册会计师审计为主线兼顾政府审计与内部审计,以会计报表审计为重点,以内部控制审计为基础,以审计风险和审计目标为导向,以审计实务操作和能力培养为根本,密切结合当前注册会计师审计实践,将审计的基本.....

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