当前位置:首页 > 名称

大约有10,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0102秒)

为您推荐: 中国广播电视协会 中国电影家协会上海分会译室 中国广播电视协会电视文艺工作委员会著 press中国广播电视出版社 press北京 中国广播电视出版社 中国广播电视学会

  • 审计署立项课题研究报告 2007-2008

    中国审计学会编著2009 年出版629 页ISBN:9787802218437

  • 审计理论与实践

    长江主编2009 年出版622 页ISBN:9787802218895

    本书是内蒙古审计厅主编的审计理论与实践论文集,针对审计理论与实践出现的新情况、新问题,审计厅组织人员对现代审计基础理论、财政审计、经济责任审计、绩效审计、环境审计和计算机审计等进行了深入的研究和...

  • 审计基础与实务

    沈立君,廖红主编2009 年出版207 页ISBN:9787542923608

    审计学是一门实践性、应用性较强的课程,本书以最新审计准则、会计准则及相关法律法规为依据,主要介绍审计的基本理论、基本知识和基本技能,重点以案例为线索,以提高学生分析和解决问题的能力为主要目的。...

  • 审计学基础与实务

    刘兆明,陈继林编著2009 年出版382 页ISBN:9787312025082

    本书以社会审计的基本理论、基本程序和基本方法为中心线,兼顾政府审计内部审计的相关内容,注重吸收审计理论的最新成果和实践工作经验,具有理论联系实际的特色。本书为高职高专教材。...

  • 内部控制原理及其应用研究

    张哲著2009 年出版139 页ISBN:9787122058591

    本书主要内容包括:内部设计控制概述、内部控制的构成、内部控制的经济学分析、内部控制制度的设计、内部控制实务等。

  • 军工建设项目审计与案例分析

    张建华主编2009 年出版200 页ISBN:9787802217539

    本书为军工建设项目审计及部分案例分析。

  • 泉之源 审计理论与实务

    胡澜主编2009 年出版385 页ISBN:9787216060646

    本书收录了鄂州市审计局2008年“审计法规学习年”活动中全局干部撰写的讲课稿40余篇和相关活动资料,内容涉及审计理论、审计实物、审计创新的探索等。...

  • 电网公司内部控制规范

    刘海涛,刘盛主编2009 年出版261 页ISBN:9787810973618

    本书主要内容包括货币内部控制、实物资产内部控制、采购与付款内部控制、销售与收款内部控制、成本费用内部控制、工程项目内部控制、担保内部控制等。...

  • 审计学 一种整合方法 第12版

    阿伦斯等著;雷光勇改编2009 年出版536 页ISBN:9787300103860

    本书阐述审计职业、审计程序等理论与实践。

  • 独立审计实证研究

    姜锡明,郑石桥著2009 年出版213 页ISBN:9787811226089

    本书对独立审计各主要问题的实证研究都做了简要概述,所以,通过本书可以较为全面地了解英美等发达国家的独立审计实证研究现状;本书在概述研究成果时,主要介绍研究假设、变量设计、数据收集和研究结论,所以,可以.....

学科分类
返回顶部