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  • 新时期人民内部阶层矛盾问题研究

    周多刚著2012 年出版249 页ISBN:9787310039043

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  • 财务重述的审计治理研究

    曹强著2012 年出版164 页ISBN:9787550406032

    本书试图从会计事务所风险管理战略的角度研究外部审计与财务重述之间的关系,深入分析了事务所对财务重述的风险评估以及应对风险的管理战略。本研究的结论不仅有利于防范财务重述的发生,还有利于更好地理解和...

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    邵丽,高丽霞主编;李增欣,宋国海副主编2012 年出版291 页ISBN:9787564063917

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  • 审计原理与实务

    邢淑清,房敏鹰主编;安露,刑琰彬,刘华光等副主编;陈铭,周详参编;李辉秋主审2012 年出版225 页ISBN:7516000434

    本书在全面介绍审计基本原理的基础上,以注册会计师审计实务为主线展开论述,编写过程中充分借鉴了现有国内外审计教材的优点,并审计理论与实践的最新成果,使它能成为一本易教易学的实用教材。本书共分十一章,每章...

  • 审计基础与实务 第2版

    田钊平主编;胡丹,杜佳副主编2012 年出版364 页ISBN:9787302276203

    本教材充分体现工学结合、任务驱动、项目导向教学模式的要求,以注册会计师审计业务活动为主线,参照注册会计师审计的职业资格标准,按照突出职业能力培养,体现基于职业岗位分析和具体工作过程的课程设计理念。...

  • OEM服装企业内部控制与案例

    滕晓梅著2012 年出版184 页ISBN:9787506493987

    本书共八章,由案例剖析和建设指引组成。后者以财政部内部控制配套指引为依据,突出OEM服装企业生产经营特点。

  • 《企业内部控制规范》实施技术与案例研究

    宋德亮编著2012 年出版375 页ISBN:9787514116342

    本书共有十章,包括:内部控制的整体框架;采购与付款;生产运营;销售与收款;货币资金;资产管理;投资与融资;人力资源;合同管理;信息系统。...

  • 企业集团内部控制构建研究

    程腊梅著2012 年出版234 页ISBN:9787206088872

    本书为一部学术专著,首次以企业集团为研究对象,以我国所颁布的企业内部控制配套指引为指导,分三个方面探索了企业集团内部控制构建,对我国企业集团内部控制建设具有一定借鉴意义。...

  • 审计报告理论与范例

    朱锦余,陈红编著2012 年出版248 页ISBN:9787565407499

    本书依据最新的审计准则,阐述了审计报告的含义与作用、分类、撰写步骤与要求,以及主要国家标准审计报告演进过程及其规律;阐述了财务报表审计报告所体现的基本理论、审计报告的基本结构与内容、不同情况下的审...

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