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审计署立项课题研究报告汇编 2008-2009
中国审计学会编2010 年出版323 页ISBN:9787511902511本书选用的论文均围绕“国家经济安全与审计”这个核心而展开,各有侧重,各具特点。
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内部控制体系监督指南
(美)Treadway委员会发起组织委员会编译2010 年出版168 页ISBN:9787811228861本书分为三卷,卷一:指南,介绍了指南的目标、监督的性质和目标、监督模型的内容等。卷二:应用,介绍了建立监督的基础、如何设计并执行监督程序、如何评估并汇报结果等内容。卷三:案例,通过46个小案例以及3个综合......
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生态宜居城市环境绩效审计方法体系研究
闫天池编著2010 年出版202 页ISBN:9787509524169本书从审计理论的角度出发探讨了生态宜居城市建设项目环境绩效审计的理论基础,以及该种审计的特殊性和审计方法的应用。
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会计报表审计实质性测试案例分析
武战伟,赵志新著2010 年出版501 页ISBN:9787511900029本书涉及货币资金、存货、投资等审计事项,以及所有者权益、损益、合并报表、特殊项目等审计,并就审计报告、审计意见类型选择等加以分析论述。...
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企业内部控制规范 2010
中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国审计署等编2010 年出版205 页ISBN:9787509521670本书是根据国家有关法律法规和《企业内部基本规范》,由国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部门联合制定的,包括18项应用指引和评价指引、审计指引等内容,2011年起在境内外同时上市的公司施行。...
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行政事业单位内部控制实证研究
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智胜编著2010 年出版246 页ISBN:9787505894594本书立足于《小企业会计制度》,并参考《企业会计准则》编写而成。对小型物业管理企业各种不同经济业务的会计核算给出了详细的操作指导,并附有丰富的案例。...
