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  • 企业内部控制

    李敏著2009 年出版334 页ISBN:9787564204518

    本书根据我国最新发布的《企业内部控制基本规范》等构成的企业内部控制法规体系,具体指导企业如何实施内部控制。

  • 审计原理与实务

    曹金华,周慧玲主编;张志萍,黄肖红,周金琳副主编2009 年出版282 页ISBN:9787811345483

    本书介绍了审计概论、审计目标、审计职业的道德规范、审计证据等内容。

  • 审计案例集

    宋依佳主编2009 年出版328 页ISBN:9787802218796

    本书汇编的审计案例,内容丰富、广泛、多样。有大案要案也有探索绩效审计的;即有各专业审计审计调查的,又有计算机辅助的案例。

  • 证券公司内部控制论

    马广奇著2009 年出版0 页ISBN:

  • 企业内部控制探索

    杨瑞平著2009 年出版274 页ISBN:9787509205044

    本书是关于企业内部控制有关的专著,也适用于财经大专科、管理类应用教材。

  • 绩效审计实务

    李四能,叶晓钢编著2009 年出版378 页ISBN:9787802219922

    本书主要针对财政资金、投资项目、金融机构、企业、民生资金及政府外债的绩效审计工作,如何把握如何开展等问题作了理论阐述及操作指导。...

  • 审计

    王勇主编2009 年出版304 页ISBN:9787302192961

    本书针对国内外审计发展的新趋势,参照我国2006年颁布的最新审计规范编写而成。在编写过程中,结合国际、国内典型审计案例,以注册会计师审计为主线,同时介绍了政府审计内部审计的基本内容。...

  • 审计

    黄良杰主编2009 年出版313 页ISBN:9787302207382

    本书共分15章,简化了传统审计教材较为难懂的部分,如注册会计师法律责任、审计准则体系、风险评估与应对、审计报告等,尽管如此,本教材仍以注册会计师审计为主线,按照风险导向审计脉络,循序渐进展开讲述审计原理.....

  • 审计学基础

    梁素萍编著2009 年出版232 页ISBN:9787564204143

    本书以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计内部审计的基本知识,紧扣最新修订的《审计法》和新发布的审计准则,阐述了审计的基本原理和方法。...

  • 内部的时空

    张宁编著2009 年出版290 页ISBN:9787563389490

    本书在非学科的意义上涉及哲学、心理学、文学、社会学等领域,既有基于切身体验的对生、死、时间与永恒等的“玄思”,也有与此玄思相关的对现实的介入。...

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