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教科文卫审计案例汇编
审计署教科文卫审计司编2017 年出版503 页ISBN:9787511927361为进一步推进教科文卫审计理论与实践研究,教科文卫审计司在组织全国审计系统教科文卫政策落实与科目审计研讨班、总结交流教科文卫审计实践的基础上,对各地各部门报送的80余篇教科文卫审计典型案例进行严格筛...
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电影声音之美 电影公开课
(日)下牧建春著;陈铖译2017 年出版206 页ISBN:9787558603334本书采用通俗写法,使用了大量图片说明,对喜欢电影制作的人来说,即使没有受过专门学科方面的知识,阅读起来也非常方便。这本书是作者职业电影制作和电影制作教学的积累,是用心研究的结果,如此结果奉献给读者,作......
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上市公司中小股东权益审计保护问题研究
周兰著2017 年出版118 页ISBN:9787030535894本文基于委托代理等理论,运用规范研究与实证分析相结合的方法,从审计的需求和供给两个维度系统分析了中小股东权益审计保护机理,提出中小股东权益审计保护的有效性须依赖赋决定权于审计委员会的审计师选聘机制...
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预算、审计和评估 在七国政府中的功能与整合
(英)安德鲁·格雷,比尔·詹金斯,(加)鲍勃·塞格斯沃斯著;王家新,晏维龙编;梁君,唐晓磊译2017 年出版174 页ISBN:9787514181746许多国家的预算、审计和评估是脱节的,本书分析了七个西方国家的预算、审计和评估是如何有机地融为一体的。
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企业内部控制评价体系研究
企业内部控制评价体系研究课题组2017 年出版189 页ISBN:9787509571132本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允...
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企业内部控制规范手册 第3版
姜涛编著2017 年出版274 页ISBN:9787115465221本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述,具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...
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现代大学治理的内部监督制约机制研究
顾建亚2017 年出版149 页ISBN:9787308165570本书以遏制高校腐败为切入点,以大学自治权力及内部治理结构为逻辑基点,系统分析了高校内部监督权、内部监督机构及其运行机制的内涵特点、运行症结、机构完善、制度创新等,深入探讨了高校内部法治监督的理论体...
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新世纪新阶段人民内部矛盾问题研究
赵科天著2017 年出版544 页ISBN:9787520302388本课题为国家社会科学基金项目“新世纪新阶段人民内部矛盾问题研究”的成果。书稿立足于人民内部矛盾理论的创立与在新时期发展的历史进程,特别是习近平的创新发展现实,对新世纪人民内部矛盾的基本特征及其实...
