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小型企业财务报表审计工作底稿编制指南(适用于审计执行企业会计制度的小型企业)
中国注册会计师协会组织编写2008 年出版391 页ISBN:9787509510643本书主要包括初步业务活动工作底稿、风险评估工作底稿、进一步审计程序工作底稿、其他项目工作底稿和业务完成阶段工作底稿。
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内部审计理论与方法 基于2013内部审计准则的解释
张庆龙,沈征主编2014 年出版320 页ISBN:9787509553800本书是北京国家会计学院审计与风险管理专业系列丛书之一,也是中国内部审计协会内部审计发展研究中心推荐书籍。全书从内部审计概述展开,阐述了内部审计的职业道德、内部审计过程、技术、报告及内部审计过程中...
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审计署重点科研课题研究报告 2010-2011
中国审计学会编2012 年出版528 页ISBN:9787511910929审计署重点科研课题研究报告(2010-2011)的重点科研课题分为公开招标课题和定向委托课题这两类,共18项立项课题。
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运用国际审计准则执行中小企业审计指南
国际会计师联合会发布;中国注册会计师协会组织翻译2014 年出版543 页ISBN:9787509550595本指南为国际审计准则的运用提供了非权威性的指导。它不能取代阅读国际审计准则,而是作为国际审计准则的补充,帮助执业人员在中小企业审计中一致地执行这些准则。本指南通过解释或阐述性举例,旨在使执业人员更...
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国家审计的国有企业审计目标及效果研究
李小波著2014 年出版168 页ISBN:9787511921987国有企业审计是国家审计的一个重要组成部分,本书首先从审计的逻辑起源出发,认为国家审计源起于所有权与经营权相分离而产生的委托代理理论、公共受托经济责任,又发展丰富于民主政治理论。其次,从制度变迁出发,运...
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现代内部审计理论与实务 国际注册内部审计师 CIA 考试参考用书
石贵泉,王凡林著2005 年出版673 页ISBN:7209037144本书结合国际注册内部审计师(CIA)考试,系统阐述了内部审计在治理、风险和控制中的作用,如何实施内部审计业务以及如何进行经营分析和信息技术处理。为读者学习和了解现代内部审计理论与实务提供一本系统的学习...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计基础
中审网校编2014 年出版276 页ISBN:9787545434217本书基本内容为:第一章:介绍内部审计的相关概念和《国际内部审计专业实务框架》的基本内容。第二章:介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章:介绍内部审计程序,包括在各个阶.....
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助理人员审计程序的应用与审计工作底稿编制实务 上
夏灿华,皮军华编著2017 年出版490 页ISBN:9787543866973全书深入浅出地对会计师事务所的审计程序和审计工作底稿的编制实务进行了阐述。并通过文字与表格的方式,将观察、监盘、函证、分析等审计程序的实务操作进行了系统的讲解,并通过模拟编制审计工作底稿的方式指...