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    郑石桥著2017 年出版196 页ISBN:9787565428555

    本书针对政府及公共部门审计这一国家治理及公共问责的重要制度安排方面的文献进行了归纳总结和提炼,主要内容包括政府审计制度研究、财务审计及与其结合实施的其他审计研究、绩效审计研究、审计成果应用研究...

  • 审计

    王振秀,洪荭主编2017 年出版256 页ISBN:9787564226152

    本书依据财政部颁布的最新审计准则和应用指南以及中国注册会计师协会制定和发布的相关指南编写,中间大量引用注册会计师审计案例,主要内容分为三个组成部分:第一部分,审计规范,包括审计职业、审计职业规范、注册...

  • 审计学 第2版

    陈少勇,刘会芬编著2017 年出版306 页ISBN:9787121320866

    本书系统地介绍了审计学的基本理论、原理与方法,充分反映了审计在我国的最新实践,并很好地和最新的《企业会计准则》和《注册会计师审计准则》相一致,体现了编者对审计理论和实践的感悟和认知。全书分为五篇十...

  • 内部控制习题与案例

    池国华,樊子君主编2017 年出版270 页ISBN:9787565426001

    为了方便教学和学生自我测试,《内部控制习题与案例》完全按照《内部控制》教材的章节顺序进行编排。各章主要内容包括:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;本章重点与难点;练习题(包括单项选择题、多项选......

  • 现代企业内部控制实务

    高立法,吕宏斌,王士民等主编2017 年出版687 页ISBN:9787509649459

    在第二版的基础上加以修改,研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制...

  • 互联网金融审计 新科技-新金融-新审计

    梁力军著2017 年出版240 页ISBN:9787568234344

    互联网金融是金融创新和科技创新有机结合的新生事物,新兴的金融业务模式、金融产品、金融服务和金融工具日新月异。由于互联网技术创新的未知性、网络的开放性、技术创新的快速性和交易的虚拟性,使得互联网金...

  • 商业银行内部控制

    惠平,童频编著2017 年出版573 页ISBN:9787504988898

    本书是一本探索商业银行内部控制规律的学术专著,培训银行从业人员的实务教材。重点介绍了内控控制的起源与发展,全面总结和展示了一家商业银行内部控制体系建设历程,探讨了内部控制与风险管理、内部监督检查与...

  • 民国银行家论内部管理

    刘平著2017 年出版294 页ISBN:9787547613009

    本书主要反映了民国银行家对于银行发展战略、经营思路、业务开拓、风险管理和控制、网点设置、对外服务等问题的观点和想法。本书学术性与可读性并重,除收录银行家在正式刊物上发表过的文稿外,还特别收录了银...

  • 审计 第4版

    邓川编著2017 年出版324 页ISBN:9787565428661

    本教材共15章。第1至3章主要阐述审计需求与发展、审计职业规范与责任;第4章主要阐述财务报表审计目标及其实现;第5至7章主要阐述审计计划、风险评估与风险应对;第8章主要阐述审计抽样及其运用;第9至13章主要阐...

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