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  • 内部控制学 第2版

    梁运吉,孟丽荣主编;连艳玲,陈志宏,王宇慧,赵金梅副主编2018 年出版379 页ISBN:9787030561206

    本书前两章为总论内容,通过梳理国内外关于内部控制的相关规范,并进行比较分析,明确内部控制的基本概念与原理,归纳出我国内部控制规范体系框架,以起到提纲挈领之功效。从第三章到第七章,按照内部控制”评估风险.....

  • 能源审计与能效管理

    周吉萍著2018 年出版176 页ISBN:9787030579744

    由碳排放引发的全球气候变暖已经威胁人类社会的可持续发展,如何减少碳排放,如何利用经济、金融等手段缓解乃至解决这一问题成为各个国家面临的共同挑战。所谓碳金融(CarbonFinance)就是研究如何使用多样化的金...

  • 史玉柱内部讲话揭秘 营销教父的50个创业忠告

    周锡冰编著2018 年出版245 页ISBN:9787550723641

    本书主要介绍了史玉柱的创业细节,详细介绍了史玉柱如何看待工匠精神,并以工匠精神指导创业的方方面面。在民营企业家命运沉浮变幻的序列中,史玉柱突显出“执著与毅力”的魅力与价值,充分体现了工匠精神。今天,拥...

  • 审计

    唐华主编2018 年出版352 页ISBN:9787030560438

    审计学》以注册会计师审计为主线,阐述审计基本理论(前九章)和财务报表审计实务(第十至十五章),同时兼顾政府审计内部审计和注册会计师的其他业务(第十六至十八章)。《审计学》紧扣审计理论与实务的**发展......

  • 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析

    企业内部控制编审委员会编著2018 年出版545 页ISBN:9787542957207

    本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...

  • 多元化、内部控制与企业价值

    赵洁著2018 年出版163 页ISBN:9787514194081

    本书在多元化、内部控制与企业价值的新框架下对内部控制经济后果进行了探讨,一是从内部控制的角度,对于多元化经营战略的可行性,对于多元化经营与企业价值关系的影响上,提供了新的解释依据;二是从多元化经营战略...

  • 变动欧洲中的医院 外部压力与内部变革

    (英)马丁·麦基,(澳)朱迪丝·希利主编;黄德海等译2018 年出版356 页ISBN:9787302495536

    本书是《欧洲医疗保健体系观察与预测系列丛书》中有关医院管理的一本专著。该丛书是世界卫生组织欧洲地区办公室的主要出版物,在世界卫生领域影响力很大。本书由该办公室下属欧洲医疗保健体系观察与预测机构...

  • 低碳背景下环境审计理论研究

    沈航,刘安民著2018 年出版220 页ISBN:9787518041336

    低碳背景下环境审计理论研究是一部关于审计环境理论研究的学术专著。作者以低碳经济为背景讨论了环境审计理论,并构建了环境审计理论框架和环境审计评价体系。本书通过构建环境审计理论框架和构建环境审计评...

  • 审计专业相关知识 考点·真题·预测全攻略 第6版 中经版

    欧阳华生著2018 年出版283 页ISBN:9787513651479

    本书为2018年全国审计专业技术资格考试——审计专业相关知识的学习参考用书。全书紧扣考试大纲,在对大纲考点进行系统梳理和归纳的基础上,对大纲要求的全部考点进行精解,并对易错题进行归纳和解析。在配合对应...

  • 企业财务管理与内部控制体系构建

    徐静,姜永强著2018 年出版244 页ISBN:9787558153044

    本书在《企业内部控制基本规范》和配套指引的基础上,全书以企业内部控制与财务管理的实践逻辑为主线,根据我国企业的实情,对企业内控与财务管理体系设计进行全面阐述,既有理论讨论,也有案例解读,更有经验总结。.....

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