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农村合作金融机构内部审计
夏汉平编著2007 年出版272 页ISBN:7810887378内部审计作为农村合作金融机构内部控制的一道防线,起到监督评价与纠正的作用,其目的在于通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、提高控制和管理过程的有效性,揭露其经营活动中的潜在风险,帮助其实现经营...
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美国公众公司会计监管委员会审计及相关专业实务准则 中英对照本·第1辑
ZETA-CIA研究中心译2007 年出版222 页ISBN:7503678216本书收录美国SEC于2007年7月批准的审计准则1—5,其中审计准则2由即将颁布的审计准则5替代,因此不在此次翻译之列。
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
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蒙哥马利审计学 第12版
(美)文森特·M·奥赖利等著2007 年出版518 页ISBN:7508609948蒙哥马利,作为会计和审计行业的领袖,于1905年和1909年先后出版了英国审计学家迪克西《审计》一书的美国版,从而为美国审计学界贡献了第一本审计学专著。1912年,他又出版了美国历史上的第一本审计实务著作:《审计...
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2008注册会计师全国统一考试应试指南 审计 2007最新版
中华会计网校编2007 年出版303 页ISBN:70100492542007年度《审计》大纲共由22章组成,根据其所涵盖内容的性质,作者可以将它划分为五个部分:1.第1-5章:这部分包括审计概论、注册会计管理、职业道德、执业准则和的法律责任。这五章的内容是一名注册会计师应当了...
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