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审计理论研究 审计主体视角
郑石桥著2016 年出版615 页ISBN:9787542953667本书从审计主体视角,现代审计可以区分为政府审计、民间审计和内部审计,上述三种审计主体,对于审计基本问题,既有共性,也有个性。本书完成共性研究,本书以共性为基础上,重点关注各审计主体在基本问题方面的个性......
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新闻出版广播影视业务研究丛书 品牌的力量
吴跃先主编2016 年出版219 页ISBN:9787202112113本书稿内容以河北电视台各频道品牌节目工作人员的业务论文为主体,还包括一部分国内知名学者对河北电视台节目内容的业务及学术分析报告。书中详细记述了河北电视台各个频道收视率较高的栏目创立、开播、创新...
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河北新闻出版广播影视年鉴 2015
河北新闻出版广播影视年鉴编辑委员会编2016 年出版314 页ISBN:9787202109816本书是全面反映河北省新闻出版广播影视行业基本情况和发展面貌,客观记录了上一年度全省新闻出版广播影视系统各方面新情况、新资料的大型年刊。分为特载、概况、大事记、会议、局台长论坛、专论、经验总结、...
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河北新闻出版广播影视年鉴 2016
河北新闻出版广播影视年鉴编辑委员会编2016 年出版311 页ISBN:9787202116302本书是全面反映河北省新闻出版广播影视行业基本情况和发展面貌,客观记录了上一年度全省新闻出版广播影视系统各方面新情况、新资料的大型年刊。分为特载、概况、大事记、会议、局台长论坛、专论、经验总结、...
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医疗卫生机构内部审计精细化管理
吴龚编著2016 年出版680 页ISBN:9787516413470本书在精讲内部审计基本知识与技能的基础上,首次将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、合同审计、经济责任审计...
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内部控制缺陷与内部控制评价
林野萌著2016 年出版201 页ISBN:9787561562185本书对内部控制缺陷、内部控制评价的概念、相关理论进行梳理,并深入研究了中美两国内部控制缺陷治理及内部控制评价制度的发展历程;探讨了内部控制缺陷诱因,其与上市公司的市场价值及债务资本成本的关系;提出减...
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审计署审计结果公告汇编 2013 上
审计署政策研究室编2016 年出版290 页ISBN:9787511926364审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2013年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2011年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2016年版
中华人民共和国财政部制定2016 年出版250 页ISBN:9787542949257本书收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通...
