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全面深化改革背景下的审计策略研究
崔振龙,潘博主编2014 年出版584 页ISBN:9787511922472本书分为“全面深化改革目标与审计策略”和“审计工作的自身变革与 创新发展”两部分组成,内容包括全面深化改革对国家审计的影响、财税体制改革与审计策略、金融改革与审计策略、国家法制与管理机制的创新...
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政府审计维护金融安全的作用机理及实现方式研究
蔡利著2014 年出版192 页ISBN:9787511922045本书在界定金融安全内涵的基础上,尝试搭建了一个政府审计维护金融安全作用机理的理论分析框架,并在此基础上,从经验研究的角度,从宏观和微观层面论证了政府审计具有维护金融安全的作用,并进一步考察了政府审计功...
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内部审计 怎样才能有所作为
袁小勇著2014 年出版376 页ISBN:9787514143928本书第一版于2012年出版后,深受广大读者的喜爱与欢迎,同时一些读者也对本书个别内容提出了一些疑问和一些好建议。疑问主要体现在对内部审计的认识方面,认为“为管理而审计”和“对管理进行审计”的区分意义不...
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财务报表审计案例分析
杨罡主编2014 年出版256 页ISBN:9787542944009本套案例的选取既考虑了教材中财务报表审计理论知识的掌握,也能结合当前社会热点,如注册会计师法律责任的讨论,审计证据的获取,上市公司信息披露的滞后、会计报表舞弊等手段分析;有经典案例如帕玛拉特、安然事件...
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内部审计对组织价值的贡献度研究
孙青霞著2014 年出版263 页ISBN:9787511907769本书在对内部审计本质、组织价值及其测度探讨的基础上,通过案例分析了内部审计为组织增加价值的传导机制,构建了检验内部审计对组织价值贡献度的理论模型和多层次内部审计绩效评价指标体系,并实证检验了内部审...
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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《国际内部审计专业实务框架》精要解读
中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...