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中华人民共和国审计法释义
全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编;安建主编;何永坚副主编2006 年出版179 页ISBN:7503662891本书稿全国人大新近通过的《中华人民共和国审计法》进行逐条立法解释。全书分为两部分,第一部分是对法条的释义,第二部分是附录,全面介绍了该法的立法背景、修改情况以及审议结果的情况。...
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高等学校企业内部审计工作底稿范例
孙铁强编著2006 年出版238 页ISBN:7810679341本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等底稿范例,为高等学校企业内部审计运用计算机审计技术提供了必要的基础条件。...
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内部审计新纪元 风险管理、控制及治理
(台)陈锦烽,苏淑美编著2006 年出版310 页ISBN:7806843663本书阐述了内部审计人员应尽的职责,并对其工作性质做了整体总结。可以说这是一本非常完整的实务工具书。
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2006年度注册会计师全国统一考试辅导教材 审计
中国注册会计师协会编2006 年出版419 页ISBN:7505855778本书是中国注册会计师协会组织编写的针对全国2006年度注册会计师统一考试的辅导教材。
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国际注册内部审计师资格考试辅导 下
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 上
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 中
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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