大约有6,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0045秒)
为您推荐: 中国广播电视协会 中国电影家协会上海分会译室 中国广播电视协会电视文艺工作委员会著 press中国广播电视出版社 press北京 中国广播电视出版社 中国广播电视学会
-
内部控制基础理论研究
郑石桥著2018 年出版226 页ISBN:9787507843293本书阐述内部控制本质、内部控制需求、内部控制内容、内部控制目标等内部控制的一些基础性问题,为人们正确地理解和运用内部控制提供理论基础。对每一个问题即有理论解析又有实际例证。通过对内部控制各个基...
-
企业内部控制精细化设计与实务案例
罗胜强主编;李培辉,赵团结,刘爱军编委2018 年出版608 页ISBN:9787542957511本书没有全面阐述相关理论,而更加强调实务操性性,强调以风险为导向的内部控制,风险管理是内部控制的基础,内部控制是风险管理的合理保证,将内部控制的侧重点从传统的会计业务拓展到业务、绩效和战略,高度体现了.....
-
-
公司治理与内部控制学习指导书
胡晓明,叶玲,张洁慧编著2018 年出版153 页ISBN:9787115477064本学习指导书分三部分。 第一部分课程信息模块,包括课程介绍、课程内容精析和考核说明。课程内容精析详细介绍每章的学习目的、学习内容(图表)、学习思考等。 第二部分课程学习模块,包括概念解释题、即时练习题...
-
企业内部控制 基本规范及配套指引案例讲解
企业内部控制编审委员会编2018 年出版553 页ISBN:9787542957191本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而...
-
2018年注册会计师全国统一考试一本通 审计
注册会计师全国统一考试命题研究中心编著2018 年出版292 页ISBN:9787115488015本书严格依据最新版注册会计师全国统一考试大纲进行编写,并根据历年考试及真考题库中各个考点的考查频次,提炼、总结出考试频次高的考点,通过图形化、表格化的形式精讲考点,并辅有典型的历年真题和全真模拟练习...
-
国家审计功能拓展与方法创新研究
徐荣华2018 年出版224 页ISBN:9787308180900本书主要内容是国家审计在功能上的拓展和在研究方法上的理论创新。本文分章论述了国家审计在参与国家治理、维护国家安全方面的功能和路径研究,再分章论述了财政专项资金绩效审计、财政专项转移支付资金审计...
-
高校内部控制建设实施操作指南
张庆龙主编2018 年出版557 页ISBN:9787514190328本书对我国高等学校内部控制的建立和实施进行了更加本土化的设计,更加符合高等学校的组织特点和业务特点,更具有针对性、适应性和实操性。本书可以作为各个高校进行内部控制建设的参考书籍,可结合高校自身的业...
-
-
建设工程管理审计知识读本
复旦大学审计处编2018 年出版583 页ISBN:9787309140934本书旨在帮助高等学校内部审计机构相关人员提高对建设工程管理审计的认识,了解建设工程管理审计的概念、内涵、程序等相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五章以及附录。第一章为“建设工程管...
