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中国上市公司环境审计理论与应用
袁广达著2013 年出版402 页ISBN:9787514141474环境审计是为防止企业违反环境法规而导致经济损失而进行的审计,本书稿研究了上市公司进行环境审计的必要性,以及审计的相关理论及操作要点。本书稿研究了环境审计的理论和在西方发达国家的发展现状以及在我国...
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上市公司审计监管国际合作法律问题研究
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高校经济责任审计研究
武金陵编著2013 年出版273 页ISBN:9787562476788本书依据和参考了最新颁布的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《中华人民共和国国家审计准则》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》以及《国家中长期教育改革和发展规划...
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ERP环境下的财务收支审计指南 上
《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2013 年出版226 页ISBN:9787511916860本书介绍了ERP的基本思想、功能模块等,并就ERP对审计工作的影响、ERP环境下审计的总体思路方法进行了探讨;分析了ERP环境下审计初期应调查了解的主要内容、审计应对措施的确定以及电子数据获取的策略和技术工...
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湖南省农村信用社公开招聘考试 会计审计财务管理
湖南大学公务员教育培训中心组编;彭嵋逸编2013 年出版230 页ISBN:9787548707783本教材主要包括两大部分:会计基础、财务管理。本书由多位专家、学者,在分析历年考试政策、研究历年考试真题的基础上编写而成。不论从知识内容讲解方面,还是体例安排和考点预测方面,均具有较强的权威性和导向性...
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审计意见购买及其防治研究 来自中国资本市场的证据
张薇著2013 年出版201 页ISBN:9787543893450审计意见购买是指审计主体因被审单位的利益诱导而进行审计意见的变通,使被审单位的“不利”审计意见改善为“有利”审计意见,这一行为直接影响会计信息披露质量,关系到资本市场的秩序维护以及企业产权所有者利...
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三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应
吴益兵著2013 年出版164 页ISBN:9787565410352本书在作者的博士论文基础上修改而成,作者采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,对内部控制审计的动机、市场反应和内部控制效率关系进行研究。...
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公司治理与内外部审计
秦荣生著2013 年出版328 页ISBN:9787122166319现代公司为什么发展目标不明确?为什么公司股东与经理人员利益纠纷经常发生?现代公司为什么既要聘请外部审计机构进行审计,又要在内部设立专门机构从事内部审计?公司的内、外部审计能否进行协作,组成一个审计的有...