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信息化环境下企业审计的技术方法
《企业审计制度方法与技术建设》课题组编著2011 年出版154 页ISBN:9787511908490本书为审计署企业审计司在充分借鉴我国计算机审计理论研究成果,深入总结近年来企业计算机审计实践的基础上主持编写的。全书分为四个部分:一为概述;二为企业数据采集整理;三为信息化环境下企业审计数据分析方法...
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会计学撮要2011会计审计实务前沿专题研究
中瑞岳华会计师事务所技术部编著2011 年出版500 页ISBN:9787542930699本书作者针对2010年度会计师事务所审计过程中发现的上市公司及各类企业会计实务处理中存在的问题进行归纳整理,进行深层次的分析,形成研究报告,是对新准则背景下年报财务问题的解决方案,以及会计审计实务问题的...
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我国商业银行内部控制评价研究 基于内部审计视角
李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...
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2011年度注册会计师全国统一考试应试指导 审计 财经版
本社编2011 年出版354 页ISBN:9787509528181本书是财经版2011年度注册会计师全国统一考试应试指导中的一本,由上海国家会计学院资深教授组织编写。对考生参加考试具有一定的帮助。
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独立审计合约论 一个新制度经济学分析框架
饶斌著2011 年出版196 页ISBN:9787210047940本书阐述了独立审计合约的概念、相关研究成果、研究意义和当前理论界忽视的现状,并对独立审计合约的规划制定及独立审计分析中的诚信实现机制及模式进行了理论分析,最后对“独立审计合约中的责任规范”、“独...
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2011年注册会计师考试经典题解及练习题库 审计
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企业内部控制评价及审计指引配盘课件
李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...