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    吴建伟主编2008 年出版322 页ISBN:9787504947345

    《农村合作金融内部审计操作流程》一书,是一本理论与实践有机结合的内部审计工具书,可作为农村合作金融内部审计机构培训和相关人员学习的规范性用书。...

  • 农村审计的创新与发展:基于浙江省的视角

    孟祥霞,李成艾,吴瑞勤著2008 年出版264 页ISBN:9787894904966

  • 审计工作底稿理论与实务

    王如燕,梁星编著2008 年出版376 页ISBN:9787542920089

    本书着重于对审计工作底稿理论与实务的阐述,分析深入细致,书中所举案例均参照修订后的新准则,体现了五大循环审计的特色、要求和思路,并配有复习思考题和案例分析,实用性强。...

  • 审计

    王爱华,李永峰主编2008 年出版385 页ISBN:9787811078060

    本书以注册会计师审计为主线,对审计学的理论和实务进行了系统全面的阐述。理论兼顾政府审计、内部审计相关内容的体系,主要介绍了审计的基本概念、审计组织形式、审计规范体系、审计目标和审计过程、审计方法...

  • 政府绩效审计研究

    李璐著2008 年出版250 页ISBN:9787535239938

    本书运用马克思主义理论与西方产权理论以及现代系统科学等多学科最新研究成果,确立分析“审计”的复合(立体)本质与系统特性,并在此研究基础上,通过观察美国政府绩效审计的历史演进轨迹,分析政府绩效审计的政治.....

  • 内部控制与审计

    秦荣生编著2008 年出版418 页ISBN:9787508611662

    本书为“中国总会计师培训系列教材”之一,它以美国COSO委员会2004年颁布的《企业风险管理框架》(Enterprise Risk Management Framework)为基础,较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部控制和风险导向审计...

  • 08’中国国有企业内部审计发展研究报告

    时现,毛勇编著2008 年出版222 页ISBN:9787802217546

    本书包括08年国有企业发展报告若干。

  • 审计师选聘权与独立性

    张阳著2008 年出版208 页ISBN:9787542628978

    本书提示了中国的审计制度建设问题的特殊性,深入分析具有中国特色的审计师选聘权的制度安排及其实施的效果。

  • 2007江西审计研究报告

    江西省审计厅编2008 年出版207 页ISBN:9787539250632

    为创新机制、整合资源、展示和交流审计科研成果,审计厅组织编撰了本研究报告。审计领导谈审计审计实务及理论、审计案例等内容。涉及涉农资金审计、政府责任的履行及评价、企业内部控制等关注民生、探讨经...

  • 上市公审计委员会制度研究

    夏文贤著2008 年出版142 页ISBN:7806845887

    本书通过我国具体情况对我国上市公审计委员会的设立及效率进行具体分析,并对审计委员会框架做了分析,以解决如何建立科学的审计委员会体系。...

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