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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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ACCA考试用书 高级审计与认证业务 国际版
英国BPP出版有限公司编2011 年出版528 页ISBN:9787560976624本书教你如何应用以前课程中学到的相关知识和技能,分析、评估并约定审计业务。包括制度环境、职业和道德考量、实务管理等。
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会计和审计中的判断与决策
(美)罗伯特·H·阿什顿等主编2011 年出版318 页ISBN:9787300138985本书是会计和审计领域内关于决策与判断研究的扛鼎之作,回顾了决策研究二十多年的历程,分析了企业管理者、投资者、审计师和债权人的日常判断,还考查了应用决策的成本与效益,并为未来研究提出了参考建议。...
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美国政府审计准则 2007 中英文对照本
美国政府责任办公室编;胡智强,丁晓红译2011 年出版323 页ISBN:9787509332450美国2007年颁布的《美国政府审计准则》,体现了现代政府审计的发展水平,本书翻译并研究了美国政府审计准则,把握审计准则立法发展的新动向,对于我国政府审计准则的立法工作具有一定借鉴作用。...
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企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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《审计学实务与案例 第2版》学习指导书
李晓慧主编2011 年出版233 页ISBN:9787300142616本书是与主教材配套的学习指导书,每章主要内容包括学习指、各种练习题(名词解释、判断题、单项选择题、多项选择题、实训题、案例分析题等),练习题答案及教材习题答案。...