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  • 审计

    舒利庆等编2011 年出版365 页ISBN:9787040337587

    本书分为审计理论与审计实务两部分,理论部分以审计过程为主线;主要包括审计目标与审计计划、注册会计师执业准则、审计证据、重要性与审计风险、内部控制及其评审;审计抽样。实务部分按照业务循环为主线。整体...

  • 企业内部控制审计工作底稿编制指南

    中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584

    本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...

  • ACCA考试用书 高级审计与认证业务 国际版

    英国BPP出版有限公司编2011 年出版528 页ISBN:9787560976624

    本书教你如何应用以前课程中学到的相关知识和技能,分析、评估并约定审计业务。包括制度环境、职业和道德考量、实务管理等。

  • 会计和审计中的判断与决策

    (美)罗伯特·H·阿什顿等主编2011 年出版318 页ISBN:9787300138985

    本书是会计和审计领域内关于决策与判断研究的扛鼎之作,回顾了决策研究二十多年的历程,分析了企业管理者、投资者、审计师和债权人的日常判断,还考查了应用决策的成本与效益,并为未来研究提出了参考建议。...

  • 深圳市公共图书馆总分馆制比较研究 2008-2009年度深圳市图书情报科研课题

    林蓝,肖焕忠主编2011 年出版159 页ISBN:9787550701786

    本书是由福田区图书馆承担的“总分馆制”课题研究成果集结而成。通过对比分析深圳市各区“总分馆制”建设与管理的具体实施情况,总结工作经验,分析存在的问题及原因,探讨解决问题的对策,为深圳公共图书馆事业的...

  • 审计

    叶陈刚主编2011 年出版310 页ISBN:9787111343653

    本书按照现代审计变革的线索和思想,全面系统地介绍了审计学的理论与方法知识体系,突出地阐述了现代审计与鉴证业务的基本原理与方法。本书不仅阐述了审计的含义与种类、审计基本理论、审计职业道德规范以及审...

  • 企业效率审计研究

    喻小明著2011 年出版159 页ISBN:9787514108613

    本书认为对企业进行效率审计,是一种很好的方法,因为企业效率审计是一种对单位时间所产出数量或完成工作量的审计,它对于提升企业效率,提高企业经济效益,具有十分重要的作用。然而在我国现阶段,效率审计还没有形.....

  • 美国政府审计准则 2007 中英文对照本

    美国政府责任办公编;胡智强,丁晓红译2011 年出版323 页ISBN:9787509332450

    美国2007年颁布的《美国政府审计准则》,体现了现代政府审计的发展水平,本书翻译并研究了美国政府审计准则,把握审计准则立法发展的新动向,对于我国政府审计准则的立法工作具有一定借鉴作用。...

  • 审计案例与模拟实验

    刘静主编2011 年出版450 页ISBN:9787514109511

    本书是高等院校财经类专业课程系列教材之一,是在已出版基础上修订出版。本教材精心采集了国内外的经典审计案例、最新审计案例及设计了最具代表性案例,以案例佐证、解释审计基本问题,详细介绍了审计背景及审计...

  • 企业内部控制审计政策解读与操作指引

    《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425

    本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...

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