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企业内部审计的47个技巧
王雯雯编著2013 年出版278 页ISBN:9787115331762本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所...
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国外审计监督制度简介
审计署审计科研所,审计署境外审计司,审计署国际合作司编著2013 年出版126 页ISBN:9787511916853目前,世界各国都建立了国家审计监督制度,大都在宪法中确立了国家审计的地位和作用。他山之石,可以攻玉。为便于了解世界各国审计监督情况,本书按区域选取了12个国家以及欧盟和联合国,主要介绍其审计体制、主要职...
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公司治理与审计质量 经验证据
余宇莹编2013 年出版149 页ISBN:9787313090638本书借助新制度经济学的契约理论厘清了公司治理和独立审计产生的渊源,探讨公司治理和独立审计之间的关系。在理论分析的基础上,运用上市公司的大样本数据,分别检验了公司治理系统、公司治理子系统和董事会特征...
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独立审计信用监管机制研究
王慧著2013 年出版228 页ISBN:9787509620731本书从信用管理视角研究独立审计信用监管问题,在结构上,首先对国外独立审计信用监管问题的研究进展、我国独立审计信用监管的研究现状进行了动态追踪与分析,然后作者根据发现的问题设计了八大研究主题,并针对不...
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国家审计信息化发展报告
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