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中国企业内部控制建设征文集选 2011年
财政部会计司,证监会会计部,中国会计报编2012 年出版579 页ISBN:9787514117301本书是财政部会计司组编的的有关企业内部控制建设的论文集,涉及风险管理、评价体系、管理创新、控制体系等。
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中国审计学会研讨会优秀论文集
中国审计学会编2014 年出版373 页ISBN:9787511921031中国审计学会每年组织对入选当年中国审计学会召开的研讨会的论文进行优秀论文评选,2012年度评选出优秀论文27篇,2013年度评选出优秀论文9篇。为了促进这些优秀论文中所包含的研究成果的宣传、借鉴和推广,将其...
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审计市场结构与审计行为研究 来自中国证券市场的经验证据
罗春华著2017 年出版175 页ISBN:9787514182354审计市场和审计行为研究是西方学术界一个相对成熟的论题。Zeff和Fossum(1967)指出,只有深入研究公共会计师事务所成长及壮大的原因,剖析其品牌形成的关键因素,在此基础上探究事务所市场行为方能深入理解审计市...
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中国注册会计师执业规范指南第5号 审计报告 试行
中国注册会计师协会制定2003 年出版22 页ISBN:7505836617本书是中国注册会计师协会制定的,中国注册会计师执业规范指南第5号——审计报告(试行),用于行业规范指导。
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中国审计研究报告 2014
审计署审计科研所编2015 年出版643 页ISBN:9787511924193本书为审计署审计科研所2014年的审计理论研究成果,共18个专题报告,研究内容包括国家审计促进经济发展方式转变、领导干部自然资源资产离任审计、可视化技术在审计中的应用、国有企业改革有关问题探讨、文本挖...
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中国独立审计市场政府监管效果研究
郭志英著2014 年出版148 页ISBN:9787811213850该书以独立审计行业发展历史演进为线索,以独立审计市场中政府的作用为研究对象,在对国内外大量研究文献进行综述和总结的基础上,运用制度变迁理论、监管理论为理论框架,构建我国独立审计市场政府监管理论框架,系...
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会计师事务所内部治理 《中国注册会计师》文选
中国注册会计师协会期刊编辑部编2006 年出版394 页ISBN:7810849735本书由近年《中国注册会计师》有关会计师事务所内部治理的文章汇编而成,供学习研究参考。
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注册会计师说“不” 中国上市公司审计意见分析 1992-2000 上
中国证券监督管理委员会首席会计师办公室,上海证券交易所编著2002 年出版570 页ISBN:7500555431 -
注册会计师说“不” 中国上市公司审计意见分析 1992-2000 中
中国证券监督管理委员会首席会计师办公室,上海证券交易所编著2002 年出版1354 页ISBN:7500555431
