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  • 海韵

    海韵

    海风2001 年出版115 页ISBN:7801423798

  • 审计信息系统

    审计信息系统

    (美)Jack J.Champlain著;张金城,海风等译2004 年出版329 页ISBN:7302097208

    本书清楚阐述了如何审计各类信息系统环境下的控制的安全问题。书中的概念和技术使具备各方面知识背景和技能水平的审计师、信息安全专业人员、管理者和审计委员会成员,真正理解其所在机构的计算机系统的安全...

  • 管理者合规指南  最佳实务和案例研究

    管理者合规指南 最佳实务和案例研究

    (美)塔伦蒂诺著;海风,林小驰译2011 年出版242 页ISBN:7511900784

  • 管理审计职能  公司审计部门程序指南  第3版

    管理审计职能 公司审计部门程序指南 第3版

    (美)Michael P.Cangemi,(美)Tommie Singleton著;海风媛媛译2004 年出版322 页ISBN:7302086907

    随着审计由处于外包的职能转向内部控制审计,主管需要一本能反映内部审计行业近期经历的根本性变化的更新手册。《管理审计职能》一书为内部审计部门提供了创建程序手册的蓝图。...

  • 控制自我评估理论及应用

    控制自我评估理论及应用

    (英)基思·韦德,(英)安迪·怀尼等编著,海风,林小驰译2008 年出版292 页ISBN:9787509504567

    内部控制自我评估是公司治理的一项强有力的工具,它可以应用在内部审计、管理和其他职能上,以便检查并且评估组织内的业务流程和控制的效果。控制自我评估还可以帮助审计人员检查以往审计中无法评价的非正式的...

  • 如何遵循SOX404条款 评估内部控制的效果  第2版

    如何遵循SOX404条款 评估内部控制的效果 第2版

    (美)拉莫斯著;海风,张玉译2007 年出版323 页ISBN:780221341X

    本书涉及如何遵循《萨班斯-奥克斯利法案》即SOX404条新的相关问题,旨在揭示如何评估内部控制的效果,管理层如何遵循相关审计规则。

  • 布林克现代内部审计学  第6版

    布林克现代内部审计学 第6版

    (美)罗伯特·莫勒尔(Robert Moeller)著;海风,刘霄仑等译2006 年出版312 页ISBN:7801698053

    本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...

  • CIA考试指南  实施内部审计业务  习题解答卷

    CIA考试指南 实施内部审计业务 习题解答卷

    海风2010 年出版372 页ISBN:9787121111921

    Wiley CIA考试用书系列是国际知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第二科,讲述了实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础、业务工具等内容。本书是第...

  • 爱我香港

    爱我香港

    赵祝武,刘迅主编;张效民,刘晓明,刘根平,刘志山,罗楚春,徐海风编著1997 年出版148 页ISBN:7540919167

  • 十大太监

    十大太监

    张家林,孙海风等编著1993 年出版135 页ISBN:780508887X

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